行政院衛生署 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國100年度 單位:新台幣千元 ─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名 稱 │ │ │比 較│ ──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────── │ │ │ │0057000000 │ │ │ │ 22 │ │ │ │衛生署主管 │ 51,527,540│ 41,260,080│ 10,267,460│ │ │ │ │0057010000 │ │ │ │ │1 │ │ │衛生署 │ 51,527,540│ 41,260,080│ 10,267,460│本科目上年度法定預算數41,506,554千元,配合部分 │ │ │ │ │ │ │ │縣市合併或單獨改制為直轄市相關稅收分配與收入及 │ │ │ │ │ │ │ │支出之調整,移出「全民健康保險保險費補助」科目 │ │ │ │ │ │ │ │246,474千元,列入省市地方政府「補助直轄市及縣 │ │ │ │ │ │ │ │市政府」科目項下,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │5157010000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 94,980│ 116,720│ -21,740│ │ │ │ │5157011100 │ │ │ │ │ │1 │ │公費生培育工作 │ 94,980│ 116,720│ -21,740│1.本年度預算數94,980千元,包括業務費900千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎補助費94,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)醫學系公費生培育工作36,080千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列獎助醫學系公費生待遇、補(捐)助承辦學校教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學用設備等經費23,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地方養成公費生培育工作58,900千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列補(捐)助承辦學校教學用設備及獎助地方養 │ │ │ │ │ │ │ │ 成公費生待遇等經費1,800千元。 │ │ │ │5257010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 3,053,042│ 3,554,609│ -501,567│ │ │ │ │5257011700 │ │ │ │ │ │2 │ │科技業務 │ 3,053,042│ 3,554,609│ -501,567│ │ │ │ │5257011710 │ │ │ │ │ │ │1 │科技發展工作 │ 635,881│ 754,533│ -118,652│1.本年度預算數635,881千元,包括業務費86,025千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資1,860千元,獎補助費547,996千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動醫藥衛生科技發展與管理37,141千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列科技交流及科技環境建置計畫等經費6, │ │ │ │ │ │ │ │ 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)醫衛健保科技研究計畫67,237千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列長期照護人力建置與品質提升等經費4,692千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)奈米國家型科技計畫27,780千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 奈米醫藥法規科學研究等經費19,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)卓越臨床試驗與研究計畫328,109千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列醫療器材發展方案等經費30,041千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增生技醫藥國家型計畫115,949千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增發展長期照護需求評估及遠距照護業務59,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度建置臺灣生物資料庫先期規劃計畫預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列4,918千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度生技製藥及基因體醫學國家型科技計畫預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列228,990千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5257011720 │ │ │ │ │ │ │2 │財團法人國家衛生研究 │ 2,417,161│ 2,793,942│ -376,781│1.本年度預算數2,417,161千元均為獎補助費。 │ │ │ │院發展計畫 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)醫衛生命科技研究計畫1,646,172千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列細胞培養、酵素、血清及核酸純化試劑組 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費239,748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)生醫研究資源服務計畫58,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列動物血清檢查及資訊設備周邊耗材等經費12,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動臨床試驗研究合作網絡計畫62,681千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列資訊系統擴充等經費1,439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動奈米在生醫之應用與研究120,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列螢光染劑、連結劑及蛋白質等經費4, │ │ │ │ │ │ │ │ 206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)實證衛生政策研發計畫65,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列樣本標準品及資訊系統維護更新等經費9,240 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)台灣人用疫苗研發(含量產技術)計畫159,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列質譜儀分析及微生物實驗相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 藥品等經費41,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)物質成癮研究計畫44,298千元,較上年度增列藥 │ │ │ │ │ │ │ │ 物治療與處遇之世代追蹤研究等經費4,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增國家衛生研究院藥物開發研究計畫119,973 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增各疾病研究領域之生物分子標靶新藥研究與 │ │ │ │ │ │ │ │ 開發計畫142,037千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10)上年度生技製藥國家型科技計畫-藥物開發研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列335,458千元如數減列。 │ │ │ │5257011730 │ │ │ │ │ │ │3 │醫療科技計畫 │ -│ 6,134│ -6,134│上年度辦理無線射頻身分辨識系統之醫療應用計畫預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列6,134千元如數減列。 │ │ │ │6657010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 38,449,836│ 28,055,204│ 10,394,632│ │ │ │ │6657012000 │ │ │ │ │ │3 │ │全民健康保險業務 │ 37,873,869│ 27,148,453│ 10,725,416│ │ │ │ │6657012010 │ │ │ │ │ │ │1 │全民健康保險工作 │ 37,845│ 40,679│ -2,834│1.本年度預算數37,845千元,包括業務費36,564千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資1,281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)全民健康保險業務4,834千元,較上年度減列購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置資訊設備等經費578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)全民健康保險監理業務7,087千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列購置資訊及事務設備等經費1,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)全民健康保險醫療費用協定業務5,464千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列購置資訊設備等經費229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)全民健康保險爭議審議業務20,460千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列購置資訊設備等經費850千元。 │ │ │ │6657012020 │ │ │ │ │ │ │2 │全民健康保險保險費補 │ 37,836,024│ 27,107,774│ 10,728,250│1.本科目係由上年度預算「漁民、水利會會員及其他 │ │ │ │助 │ │ │ │ 團體保險費補助」改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數37,836,024千元,均為獎補助費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)漁民、水利會會員及其他地區團體保險費補助24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,296,996千元,較上年度減列310,778千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)直轄市非設籍健保欠費繳款專案補助2,500,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增政府對一定所得以下民眾健保費差額補助11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,039,028千元。 │ │ │ │6657014000 │ │ │ │ │ │4 │ │長期照護保險業務 │ 24,609│ 28,963│ -4,354│1.本年度預算數24,609千元,包括業務費24,376千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,609千元,較上年度減列委託辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 長期照護保險需要調查等經費4,354千元。 │ │ │ │6657018100 │ │ │ │ │ │5 │ │非營業特種基金 │ 551,358│ 877,788│ -326,430│ │ │ │ │6657018101 │ │ │ │ │ │ │1 │全民健康保險紓困基金 │ 551,358│ 876,858│ -325,500│1.本年度預算數551,358千元,包括設備及投資139,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元及獎補助費411,858千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國庫撥充全民健康保險紓困基金139,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列325,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公益彩券回饋金協助弱勢族群排除就醫障礙411, │ │ │ │ │ │ │ │ 858千元,與上年度同。 │ │ │ │6657018102 │ │ │ │ │ │ │2 │全民健康保險基金 │ -│ 930│ -930│上年度預算數係國庫撥充全民健康保險基金創立預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列930千元如數減列。 │ │ │ │6757010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 2,000│ -│ 2,000│ │ │ │ │6757013000 │ │ │ │ │ │6 │ │漢生病病人補償及保障 │ 2,000│ -│ 2,000│1.本年度預算數2,000千元,均為獎補助費。 │ │ │ │計畫 │ │ │ │2.本年度預算數2,000千元,係依據漢生病病患人權 │ │ │ │ │ │ │ │ 保障及補償條例第3條第1項第2款規定,編列漢生 │ │ │ │ │ │ │ │ 病病人補償金,較上年度增列2,000千元。 │ │ │ │7157010000 │ │ │ │ │ │ │ │醫療保健支出 │ 9,927,682│ 9,533,547│ 394,135│ │ │ │ │7157010100 │ │ │ │ │ │7 │ │一般行政 │ 616,637│ 590,302│ 26,335│1.本年度預算數616,637千元,包括人事費528,941千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費63,976千元,設備及投資21,879千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎補助費1,841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費528,941千元,較上年度增列工友2人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之人事費與員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費8,558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費87,696千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公室修繕等經費17,777千元。 │ │ │ │7157011000 │ │ │ │ │ │8 │ │醫政業務 │ 3,482,286│ 3,450,844│ 31,442│1.本年度預算數3,482,286千元,包括業務費593,748 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資12,827千元,獎補助費2,875,71 │ │ │ │ │ │ │ │ 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)醫政法規與醫事人員及機構管理11,097千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列辦理醫療糾紛資訊系統功能擴充、醫 │ │ │ │ │ │ │ │ 療管理相關宣導研究等經費2,011千元,增列辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理醫療社團法人申請設立及管理等經費101千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減1,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)醫療業務督導管理6,079千元,較上年度減列辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理精神衛生及緊急醫療通訊志工教育訓練等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)醫療替代役7,783千元,較上年度減列辦理宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作及替代役管理幹部專業訓練等經費507千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)健全醫療衛生體系178,204千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理社區健康照護網絡及醫院評鑑等經費78,024 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列辦理安寧緩和觀念推廣及病歷中文化 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃試辦計畫等經費48,358千元,計淨減29,666 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)全面提升醫事機構服務品質101,165千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列辦理身心障礙牙科醫療服務推廣及繼續 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育等經費21,800千元,增列辦理器官捐贈移植 │ │ │ │ │ │ │ │ 分配工作、器官勸募作業及人體生物資料庫計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費22,071千元,計淨增271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)醫事人力規劃與訓練2,368,738千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列辦理一般醫學訓練計畫及醫事管理資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 功能增修等經費16,702千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立優質之緊急醫療救護體系148,921千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列補助縣市衛生局辦理緊急醫療救護工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作、周產期緊急醫療相關計畫、急救責任醫院改 │ │ │ │ │ │ │ │ 善急重症照護分級計畫等經費41,699千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理緊急醫療資訊系統功能維護、醫院建築物耐 │ │ │ │ │ │ │ │ 震能力初步評估及地質調查等經費16,635千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減25,064千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)加強精神疾病防治與心理衛生工作660,299千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列72,730千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>新世代健康領航計畫總經費15,954,732千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分4年辦理,98至99年度已編列5,049,773千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度續編第3年經費2,255,904千元,分配 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列473,233千元,較上年度減列辦理強 │ │ │ │ │ │ │ │ 制住院及強制社區治療審查費、高危險群個案 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務方案、災難心理復健計畫及社區照顧業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費64,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>鴉片類藥癮病人治療計畫總經費1,106,234千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分4年辦理,98至99年度已編列240,682千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度續編第3年經費187,066千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列鴉片類藥癮病人替代療法藥品等經費136 │ │ │ │ │ │ │ │ ,806千元。 │ │ │ │7157011100 │ │ │ │ │ │9 │ │護理及健康照護業務 │ 750,801│ 831,492│ -80,691│1.本年度預算數750,801千元,包括業務費394,504千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資2,557千元,獎補助費353,740千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)山地離島醫療保健行政工作27,421千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列辦理原住民部落及離島社區健康營造輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 中心計畫等經費7,501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)護理行政工作558千元,較上年度減列業務聯繫 │ │ │ │ │ │ │ │ 通訊等經費63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)落實長照十年計畫及身心障礙醫療復健網絡288, │ │ │ │ │ │ │ │ 514千元,較上年度減列捐助一般護理之家、日 │ │ │ │ │ │ │ │ 間照護、失智症照護及捐助辦理中期照護創新服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務計畫等經費2,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)強化護理人力培育與功能提升41,836千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列辦理護理助產業務規劃及提升住院病人 │ │ │ │ │ │ │ │ 照護品質暨專業知能等經費3,625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強山地離島及原住民醫療保健服務388,472千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列補助興建連江醫療大樓計畫、 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理山地離島整合性篩檢、醫療政策發展與危機 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理專案計畫及衛生所(室)辦公廳舍重擴建等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費141,152千元,增列辦理山地離島衛生所醫療 │ │ │ │ │ │ │ │ 影像傳輸系統(PACS)及共用醫療資訊系統(HIS) │ │ │ │ │ │ │ │ 功能擴充、補助山地離島衛生所(室)救護及巡迴 │ │ │ │ │ │ │ │ 醫療車輛購置等經費69,712千元,計淨減71,440 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增推動長期照護制度及法制業務4,000千元。 │ │ │ │7157011400 │ │ │ │ │ │10 │ │國民健康資訊建設計畫 │ 154,255│ 192,250│ -37,995│1.本年度預算數154,255千元,包括業務費101,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資52,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國民健康資訊建設計畫總經費962,644千元,分4年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,97至99年度已編列808,389千元,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │ 編最後1年經費154,255千元,較上年度減列37,995 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)強化電子病歷法制基礎4,300千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列電子病歷標準制定及推廣等經費28,115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營運醫事憑證管理中心54,055千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列醫事憑證應用推廣等經費8,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)衛生機關單一入口及資訊整合應用74,900千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列公共衛生資訊系統功能擴充等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動健康資料加值應用21,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列健康資料中心維運等經費1,090千元。 │ │ │ │7157011500 │ │ │ │ │ │11 │ │國立新竹醫院籌設計畫 │ -│ 89,500│ -89,500│上年度國立新竹醫院籌設計畫預算,依行政院國家科 │ │ │ │ │ │ │ │學委員會99年4月28日召開之新竹生醫園區指導小組 │ │ │ │ │ │ │ │會議結論,籌建方向重新定為新竹生醫園區醫院,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度暫緩編列,所列89,500千元如數減列。 │ │ │ │7157011600 │ │ │ │ │ │12 │ │企劃業務 │ 75,866│ 71,717│ 4,149│1.本年度預算數75,866千元,包括業務費73,272千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資1,407千元,獎補助費1,187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)衛生業務企劃9,875千元,較上年度減列業務聯 │ │ │ │ │ │ │ │ 繫通訊及衛生機關人員訓練等經費805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)衛生業務管理考核1,693千元,較上年度減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務聯繫通訊等經費562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)衛生政策推展20,747千元,較上年度增列辦理衛 │ │ │ │ │ │ │ │ 生政策推展及印製出版品等經費621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國際衛生行政人才培訓4,796千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)衛生統計及調查分析19,962千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 家庭部門健康支出指標調查等經費7,224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)衛生教育模式之建立與推廣18,793千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列辦理提升衛生教育方法及技能、衛生教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 推廣等經費2,329千元。 │ │ │ │7157011700 │ │ │ │ │ │13 │ │國際衛生業務 │ 89,989│ 99,376│ -9,387│1.本年度預算數89,989千元,包括業務費72,503千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資696千元,獎補助費16,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容較上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)加強辦理參與多邊國際性組織活動13,548千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列參與國際性組織活動等經費5,410 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動雙邊國際衛生合作與交流27,392千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列推動雙邊國際衛生合作與交流等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │ 192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強辦理區域性國際衛生合作交流15,987千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列辦理區域性之國際衛生合作交流等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國際緊急醫療援助及合作33,062千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理國際緊急醫療援助與公共衛生合作計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費1,961千元。 │ │ │ │7157011800 │ │ │ │ │ │14 │ │衛生醫療資訊業務 │ 139,895│ 131,883│ 8,012│1.本年度預算數139,895千元,包括業務費104,135千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資35,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)衛生行政資訊業務46,803千元,較上年度減列公 │ │ │ │ │ │ │ │ 文線上簽核系統等經費9,900千元,增列衛生行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政資訊系統移轉等經費6,887千元,計淨減3,013 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)全國醫療資訊網業務75,442千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 公用類資訊系統維護等經費406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子化衛生署推動計畫17,650千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列人事差勤資料整合及電子表單系統改版等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,431千元。 │ │ │ │7157011900 │ │ │ │ │ │15 │ │醫院營運業務 │ 3,791,643│ 3,923,183│ -131,540│1.本年度預算數3,791,643千元,包括業務費9,853千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資1,276千元,獎補助費3,780,514千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數3,791,643千元,係辦理所屬醫院營 │ │ │ │ │ │ │ │ 運輔導經費,較上年度減列人事費補助及公費床病 │ │ │ │ │ │ │ │ 患養護等經費131,540千元。 │ │ │ │7157018100 │ │ │ │ │ │16 │ │非營業特種基金 │ 437,100│ 50,000│ 387,100│ │ │ │ │7157018130 │ │ │ │ │ │ │1 │醫療藥品基金 │ 437,100│ 50,000│ 387,100│1.本年度預算數437,100千元,均為設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數437,100千元,係國庫增撥醫療藥品 │ │ │ │ │ │ │ │ 基金辦理金門綜合醫療大樓工程興建計畫,總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,209,215千元,其中衛生署負擔1,009,215千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分4年辦理,98至99年度已編列60,000千元,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度續編第3年經費437,100千元,較上年度增列387, │ │ │ │ │ │ │ │ 100千元。 │ │ │ │7157019000 │ │ │ │ │ │17 │ │一般建築及設備 │ 369,210│ 93,000│ 276,210│ │ │ │ │7157019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 369,210│ 93,000│ 276,210│1.本年度預算數369,210千元,均為設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建生醫管理中心之衛生大樓計畫總經費1,977,74 │ │ │ │ │ │ │ │ 3千元,分5年辦理,97至99年度已編列778,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,本年度續編第4年經費369,210千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列276,210千元。 │ │ │ │7157019800 │ │ │ │ │ │18 │ │第一預備金 │ 20,000│ 10,000│ 10,000│本年度預算數較上年度增加如列數。 ──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────────── |