行政院衛生署

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                           中華民國100年度                                                    單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0057000000                │              │              │              │                                                    
22  │    │    │    │衛生署主管                │    51,527,540│    41,260,080│    10,267,460│                                                    
    │    │    │    │0057010000                │              │              │              │                                                    
    │1   │    │    │衛生署                    │    51,527,540│    41,260,080│    10,267,460│本科目上年度法定預算數41,506,554千元,配合部分      
    │    │    │    │                          │              │              │              │縣市合併或單獨改制為直轄市相關稅收分配與收入及      
    │    │    │    │                          │              │              │              │支出之調整,移出「全民健康保險保險費補助」科目      
    │    │    │    │                          │              │              │              │246,474千元,列入省市地方政府「補助直轄市及縣       
    │    │    │    │                          │              │              │              │市政府」科目項下,淨計如表列上年度預算數。          
    │    │    │    │5157010000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │教育支出                  │        94,980│       116,720│       -21,740│                                                    
    │    │    │    │5157011100                │              │              │              │                                                    
    │    │1   │    │公費生培育工作            │        94,980│       116,720│       -21,740│1.本年度預算數94,980千元,包括業務費900千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   獎補助費94,080千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)醫學系公費生培育工作36,080千元,較上年度減      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列獎助醫學系公費生待遇、補(捐)助承辦學校教      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    學用設備等經費23,540千元。                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)地方養成公費生培育工作58,900千元,較上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    增列補(捐)助承辦學校教學用設備及獎助地方養      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    成公費生待遇等經費1,800千元。                   
    │    │    │    │5257010000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │科學支出                  │     3,053,042│     3,554,609│      -501,567│                                                    
    │    │    │    │5257011700                │              │              │              │                                                    
    │    │2   │    │科技業務                  │     3,053,042│     3,554,609│      -501,567│                                                    
    │    │    │    │5257011710                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │科技發展工作              │       635,881│       754,533│      -118,652│1.本年度預算數635,881千元,包括業務費86,025千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,設備及投資1,860千元,獎補助費547,996千元     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   。                                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)推動醫藥衛生科技發展與管理37,141千元,較上      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列科技交流及科技環境建置計畫等經費6,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    212千元。                                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)醫衛健保科技研究計畫67,237千元,較上年度減      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列長期照護人力建置與品質提升等經費4,692千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元。                                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)奈米國家型科技計畫27,780千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    奈米醫藥法規科學研究等經費19,413千元。          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)卓越臨床試驗與研究計畫328,109千元,較上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列醫療器材發展方案等經費30,041千元。        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)新增生技醫藥國家型計畫115,949千元。             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)新增發展長期照護需求評估及遠距照護業務59,6      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    65千元。                                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)上年度建置臺灣生物資料庫先期規劃計畫預算業      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    已編竣,所列4,918千元如數減列。                 
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)上年度生技製藥及基因體醫學國家型科技計畫預      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    算業已編竣,所列228,990千元如數減列。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │5257011720                │              │              │              │                                                    
    │    │    │2   │財團法人國家衛生研究      │     2,417,161│     2,793,942│      -376,781│1.本年度預算數2,417,161千元均為獎補助費。           
    │    │    │    │院發展計畫                │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)醫衛生命科技研究計畫1,646,172千元,較上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列細胞培養、酵素、血清及核酸純化試劑組      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    等經費239,748千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)生醫研究資源服務計畫58,000千元,較上年度減      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列動物血清檢查及資訊設備周邊耗材等經費12,0      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    00千元。                                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)推動臨床試驗研究合作網絡計畫62,681千元,較      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列資訊系統擴充等經費1,439千元。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)推動奈米在生醫之應用與研究120,000千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列螢光染劑、連結劑及蛋白質等經費4,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    206千元。                                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)實證衛生政策研發計畫65,000千元,較上年度減      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列樣本標準品及資訊系統維護更新等經費9,240       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元。                                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)台灣人用疫苗研發(含量產技術)計畫159,000千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元,較上年度減列質譜儀分析及微生物實驗相關      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    藥品等經費41,000千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)物質成癮研究計畫44,298千元,較上年度增列藥      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    物治療與處遇之世代追蹤研究等經費4,300千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)新增國家衛生研究院藥物開發研究計畫119,973       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元。                                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (9)新增各疾病研究領域之生物分子標靶新藥研究與      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    開發計畫142,037千元。                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (10)上年度生技製藥國家型科技計畫-藥物開發研究      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    預算業已編竣,所列335,458千元如數減列。         
    │    │    │    │5257011730                │              │              │              │                                                    
    │    │    │3   │醫療科技計畫              │             -│         6,134│        -6,134│上年度辦理無線射頻身分辨識系統之醫療應用計畫預      
    │    │    │    │                          │              │              │              │算業已編竣,所列6,134千元如數減列。                 
    │    │    │    │6657010000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │社會保險支出              │    38,449,836│    28,055,204│    10,394,632│                                                    
    │    │    │    │6657012000                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │全民健康保險業務          │    37,873,869│    27,148,453│    10,725,416│                                                    
    │    │    │    │6657012010                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │全民健康保險工作          │        37,845│        40,679│        -2,834│1.本年度預算數37,845千元,包括業務費36,564千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資1,281千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)全民健康保險業務4,834千元,較上年度減列購       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    置資訊設備等經費578千元。                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)全民健康保險監理業務7,087千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列購置資訊及事務設備等經費1,177千元。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)全民健康保險醫療費用協定業務5,464千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列購置資訊設備等經費229千元。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)全民健康保險爭議審議業務20,460千元,較上年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列購置資訊設備等經費850千元。               
    │    │    │    │6657012020                │              │              │              │                                                    
    │    │    │2   │全民健康保險保險費補      │    37,836,024│    27,107,774│    10,728,250│1.本科目係由上年度預算「漁民、水利會會員及其他      
    │    │    │    │助                        │              │              │              │   團體保險費補助」改設。                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數37,836,024千元,均為獎補助費。        
    │    │    │    │                          │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)漁民、水利會會員及其他地區團體保險費補助24      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,296,996千元,較上年度減列310,778千元。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)直轄市非設籍健保欠費繳款專案補助2,500,000       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元,與上年度同。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)新增政府對一定所得以下民眾健保費差額補助11      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,039,028千元。                                  
    │    │    │    │6657014000                │              │              │              │                                                    
    │    │4   │    │長期照護保險業務          │        24,609│        28,963│        -4,354│1.本年度預算數24,609千元,包括業務費24,376千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資233千元。                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數24,609千元,較上年度減列委託辦理      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   長期照護保險需要調查等經費4,354千元。            
    │    │    │    │6657018100                │              │              │              │                                                    
    │    │5   │    │非營業特種基金            │       551,358│       877,788│      -326,430│                                                    
    │    │    │    │6657018101                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │全民健康保險紓困基金      │       551,358│       876,858│      -325,500│1.本年度預算數551,358千元,包括設備及投資139,5      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   00千元及獎補助費411,858千元。                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)國庫撥充全民健康保險紓困基金139,500千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列325,500千元。                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)公益彩券回饋金協助弱勢族群排除就醫障礙411,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    858千元,與上年度同。                           
    │    │    │    │6657018102                │              │              │              │                                                    
    │    │    │2   │全民健康保險基金          │             -│           930│          -930│上年度預算數係國庫撥充全民健康保險基金創立預算      
    │    │    │    │                          │              │              │              │業已編竣,所列930千元如數減列。                     
    │    │    │    │6757010000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │社會救助支出              │         2,000│             -│         2,000│                                                    
    │    │    │    │6757013000                │              │              │              │                                                    
    │    │6   │    │漢生病病人補償及保障      │         2,000│             -│         2,000│1.本年度預算數2,000千元,均為獎補助費。             
    │    │    │    │計畫                      │              │              │              │2.本年度預算數2,000千元,係依據漢生病病患人權       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   保障及補償條例第3條第1項第2款規定,編列漢生      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   病病人補償金,較上年度增列2,000千元。            
    │    │    │    │7157010000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │醫療保健支出              │     9,927,682│     9,533,547│       394,135│                                                    
    │    │    │    │7157010100                │              │              │              │                                                    
    │    │7   │    │一般行政                  │       616,637│       590,302│        26,335│1.本年度預算數616,637千元,包括人事費528,941千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,業務費63,976千元,設備及投資21,879千元,     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   獎補助費1,841千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費528,941千元,較上年度增列工友2人      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    之人事費與員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    經費8,558千元。                                 
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費87,696千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    辦公室修繕等經費17,777千元。                    
    │    │    │    │7157011000                │              │              │              │                                                    
    │    │8   │    │醫政業務                  │     3,482,286│     3,450,844│        31,442│1.本年度預算數3,482,286千元,包括業務費593,748      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,設備及投資12,827千元,獎補助費2,875,71     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   1千元。                                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)醫政法規與醫事人員及機構管理11,097千元,較      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列辦理醫療糾紛資訊系統功能擴充、醫      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    療管理相關宣導研究等經費2,011千元,增列辦       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    理醫療社團法人申請設立及管理等經費101千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,計淨減1,910千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)醫療業務督導管理6,079千元,較上年度減列辦       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    理精神衛生及緊急醫療通訊志工教育訓練等經費      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    1,114千元。                                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)醫療替代役7,783千元,較上年度減列辦理宣導       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    工作及替代役管理幹部專業訓練等經費507千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)健全醫療衛生體系178,204千元,較上年度減列       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    辦理社區健康照護網絡及醫院評鑑等經費78,024      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元,增列辦理安寧緩和觀念推廣及病歷中文化      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    規劃試辦計畫等經費48,358千元,計淨減29,666      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元。                                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)全面提升醫事機構服務品質101,165千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列辦理身心障礙牙科醫療服務推廣及繼續      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    教育等經費21,800千元,增列辦理器官捐贈移植      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    分配工作、器官勸募作業及人體生物資料庫計畫      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    等經費22,071千元,計淨增271千元。               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)醫事人力規劃與訓練2,368,738千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    增列辦理一般醫學訓練計畫及醫事管理資訊系統      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    功能增修等經費16,702千元。                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)建立優質之緊急醫療救護體系148,921千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列補助縣市衛生局辦理緊急醫療救護工      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    作、周產期緊急醫療相關計畫、急救責任醫院改      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    善急重症照護分級計畫等經費41,699千元,增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    辦理緊急醫療資訊系統功能維護、醫院建築物耐      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    震能力初步評估及地質調查等經費16,635千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    計淨減25,064千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)加強精神疾病防治與心理衛生工作660,299千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度增列72,730千元,包括:                
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>新世代健康領航計畫總經費15,954,732千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     分4年辦理,98至99年度已編列5,049,773千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,本年度續編第3年經費2,255,904千元,分配       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     本科目編列473,233千元,較上年度減列辦理強      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     制住院及強制社區治療審查費、高危險群個案       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     服務方案、災難心理復健計畫及社區照顧業務       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     等經費64,076千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>鴉片類藥癮病人治療計畫總經費1,106,234千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,分4年辦理,98至99年度已編列240,682千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,本年度續編第3年經費187,066千元,較上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     度增列鴉片類藥癮病人替代療法藥品等經費136      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     ,806千元。                                     
    │    │    │    │7157011100                │              │              │              │                                                    
    │    │9   │    │護理及健康照護業務        │       750,801│       831,492│       -80,691│1.本年度預算數750,801千元,包括業務費394,504千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,設備及投資2,557千元,獎補助費353,740千元     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   。                                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)山地離島醫療保健行政工作27,421千元,較上年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列辦理原住民部落及離島社區健康營造輔導      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    中心計畫等經費7,501千元。                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)護理行政工作558千元,較上年度減列業務聯繫       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    通訊等經費63千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)落實長照十年計畫及身心障礙醫療復健網絡288,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    514千元,較上年度減列捐助一般護理之家、日       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    間照護、失智症照護及捐助辦理中期照護創新服      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    務計畫等經費2,062千元。                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)強化護理人力培育與功能提升41,836千元,較上      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列辦理護理助產業務規劃及提升住院病人      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    照護品質暨專業知能等經費3,625千元。             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)加強山地離島及原住民醫療保健服務388,472千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元,較上年度減列補助興建連江醫療大樓計畫、      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    辦理山地離島整合性篩檢、醫療政策發展與危機      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    管理專案計畫及衛生所(室)辦公廳舍重擴建等經      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    費141,152千元,增列辦理山地離島衛生所醫療       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    影像傳輸系統(PACS)及共用醫療資訊系統(HIS)       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    功能擴充、補助山地離島衛生所(室)救護及巡迴      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    醫療車輛購置等經費69,712千元,計淨減71,440      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元。                                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)新增推動長期照護制度及法制業務4,000千元。       
    │    │    │    │7157011400                │              │              │              │                                                    
    │    │10  │    │國民健康資訊建設計畫      │       154,255│       192,250│       -37,995│1.本年度預算數154,255千元,包括業務費101,800千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,設備及投資52,455千元。                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.國民健康資訊建設計畫總經費962,644千元,分4年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   辦理,97至99年度已編列808,389千元,本年度續      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   編最後1年經費154,255千元,較上年度減列37,995     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,包括:                                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)強化電子病歷法制基礎4,300千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列電子病歷標準制定及推廣等經費28,115千元。      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)營運醫事憑證管理中心54,055千元,較上年度減      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列醫事憑證應用推廣等經費8,390千元。             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)衛生機關單一入口及資訊整合應用74,900千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列公共衛生資訊系統功能擴充等經費      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    400千元。                                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)推動健康資料加值應用21,000千元,較上年度減      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列健康資料中心維運等經費1,090千元。             
    │    │    │    │7157011500                │              │              │              │                                                    
    │    │11  │    │國立新竹醫院籌設計畫      │             -│        89,500│       -89,500│上年度國立新竹醫院籌設計畫預算,依行政院國家科      
    │    │    │    │                          │              │              │              │學委員會99年4月28日召開之新竹生醫園區指導小組       
    │    │    │    │                          │              │              │              │會議結論,籌建方向重新定為新竹生醫園區醫院,本      
    │    │    │    │                          │              │              │              │年度暫緩編列,所列89,500千元如數減列。              
    │    │    │    │7157011600                │              │              │              │                                                    
    │    │12  │    │企劃業務                  │        75,866│        71,717│         4,149│1.本年度預算數75,866千元,包括業務費73,272千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資1,407千元,獎補助費1,187千元。       
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)衛生業務企劃9,875千元,較上年度減列業務聯       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    繫通訊及衛生機關人員訓練等經費805千元。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)衛生業務管理考核1,693千元,較上年度減列業       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    務聯繫通訊等經費562千元。                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)衛生政策推展20,747千元,較上年度增列辦理衛      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    生政策推展及印製出版品等經費621千元。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)國際衛生行政人才培訓4,796千元,與上年度同       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)衛生統計及調查分析19,962千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    家庭部門健康支出指標調查等經費7,224千元。       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)衛生教育模式之建立與推廣18,793千元,較上年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列辦理提升衛生教育方法及技能、衛生教育      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    推廣等經費2,329千元。                           
    │    │    │    │7157011700                │              │              │              │                                                    
    │    │13  │    │國際衛生業務              │        89,989│        99,376│        -9,387│1.本年度預算數89,989千元,包括業務費72,503千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資696千元,獎補助費16,790千元。        
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容較上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)加強辦理參與多邊國際性組織活動13,548千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列參與國際性組織活動等經費5,410       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元。                                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)推動雙邊國際衛生合作與交流27,392千元,較上      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列推動雙邊國際衛生合作與交流等經費1,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    192千元。                                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)加強辦理區域性國際衛生合作交流15,987千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列辦理區域性之國際衛生合作交流等      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    經費824千元。                                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)國際緊急醫療援助及合作33,062千元,較上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列辦理國際緊急醫療援助與公共衛生合作計畫      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    等經費1,961千元。                               
    │    │    │    │7157011800                │              │              │              │                                                    
    │    │14  │    │衛生醫療資訊業務          │       139,895│       131,883│         8,012│1.本年度預算數139,895千元,包括業務費104,135千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,設備及投資35,760千元。                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度比較如下:              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)衛生行政資訊業務46,803千元,較上年度減列公      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    文線上簽核系統等經費9,900千元,增列衛生行       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    政資訊系統移轉等經費6,887千元,計淨減3,013      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元。                                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)全國醫療資訊網業務75,442千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    公用類資訊系統維護等經費406千元。               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)電子化衛生署推動計畫17,650千元,較上年度增      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列人事差勤資料整合及電子表單系統改版等經費      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    11,431千元。                                    
    │    │    │    │7157011900                │              │              │              │                                                    
    │    │15  │    │醫院營運業務              │     3,791,643│     3,923,183│      -131,540│1.本年度預算數3,791,643千元,包括業務費9,853千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,設備及投資1,276千元,獎補助費3,780,514千     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元。                                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數3,791,643千元,係辦理所屬醫院營       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   運輔導經費,較上年度減列人事費補助及公費床病     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   患養護等經費131,540千元。                        
    │    │    │    │7157018100                │              │              │              │                                                    
    │    │16  │    │非營業特種基金            │       437,100│        50,000│       387,100│                                                    
    │    │    │    │7157018130                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │醫療藥品基金              │       437,100│        50,000│       387,100│1.本年度預算數437,100千元,均為設備及投資。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數437,100千元,係國庫增撥醫療藥品       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   基金辦理金門綜合醫療大樓工程興建計畫,總經費     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   1,209,215千元,其中衛生署負擔1,009,215千元,     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   分4年辦理,98至99年度已編列60,000千元,本年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   度續編第3年經費437,100千元,較上年度增列387,     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   100千元。                                        
    │    │    │    │7157019000                │              │              │              │                                                    
    │    │17  │    │一般建築及設備            │       369,210│        93,000│       276,210│                                                    
    │    │    │    │7157019002                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │營建工程                  │       369,210│        93,000│       276,210│1.本年度預算數369,210千元,均為設備及投資。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.興建生醫管理中心之衛生大樓計畫總經費1,977,74      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   3千元,分5年辦理,97至99年度已編列778,000千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,本年度續編第4年經費369,210千元,較上年度     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   增列276,210千元。                                
    │    │    │    │7157019800                │              │              │              │                                                    
    │    │18  │    │第一預備金                │        20,000│        10,000│        10,000│本年度預算數較上年度增加如列數。                    
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