行政院衛生署 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國101年度 單位:新台幣千元 ─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名 稱 │ │ │比 較│ ──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────── │ │ │ │0057000000 │ │ │ │ 22 │ │ │ │衛生署主管 │ 64,019,813│ 51,929,644│ 12,090,169│ │ │ │ │0057010000 │ │ │ │ │1 │ │ │衛生署 │ 64,019,813│ 51,929,644│ 12,090,169│本科目上年度法定預算數51,537,541千元,移出「醫 │ │ │ │ │ │ │ │院營運業務」科目219,812千元,列入教育部「學校 │ │ │ │ │ │ │ │教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付」及「國立 │ │ │ │ │ │ │ │大學校院教學與研究輔助」等科目項下,另配合全民 │ │ │ │ │ │ │ │健康保險法修正,直轄市及縣市政府原應負擔健保費 │ │ │ │ │ │ │ │補助款改由中央負擔,由省市地方政府「補助直轄市 │ │ │ │ │ │ │ │及縣市政府」科目移入240,117千元、「直轄市與縣 │ │ │ │ │ │ │ │市平衡預算及繳款專案補助」科目移入122,365千元 │ │ │ │ │ │ │ │及「直轄市及縣市保障財源補助」科目移入249,433 │ │ │ │ │ │ │ │千元,移入移出數互抵後,淨計如表列上年度預算數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5157010000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 77,965│ 94,980│ -17,015│ │ │ │ │5157011100 │ │ │ │ │ │1 │ │公費生培育工作 │ 77,965│ 94,980│ -17,015│1.本年度預算數77,965千元,包括業務費810千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎補助費77,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)醫學系公費生培育工作22,100千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列獎助醫學系公費生待遇及補(捐)助承辦學校教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學用設備等經費13,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地方養成公費生培育工作55,865千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列補(捐)助承辦學校教學用設備及獎助地方養 │ │ │ │ │ │ │ │ 成公費生待遇等經費3,035千元。 │ │ │ │5257010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 2,883,064│ 3,053,042│ -169,978│ │ │ │ │5257011700 │ │ │ │ │ │2 │ │科技業務 │ 2,883,064│ 3,053,042│ -169,978│ │ │ │ │5257011710 │ │ │ │ │ │ │1 │科技發展工作 │ 642,032│ 635,881│ 6,151│1.本年度預算數642,032千元,包括業務費161,063千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資92千元,獎補助費480,877千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動醫藥衛生科技發展與管理37,937千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列辦理國際或區域性研討會等經費796千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)醫衛健保科技研究計畫85,253千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建構長期照護保險體制等經費18,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)奈米國家型科技計畫26,258千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 奈米生醫應用轉譯醫學與臨床研究等經費1,522 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)生技醫藥國家型計畫112,750千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建立法規科學服務平台及培育國內法規科學人 │ │ │ │ │ │ │ │ 才計畫等經費3,199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)卓越臨床試驗與研究計畫294,399千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列推動國家級、綜合或專科卓越臨床試驗與 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究中心計畫等經費33,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)發展長照需求評估及遠距照護業務53,935千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列建置長照需求評估與資源配置評估 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫等經費6,149千元,增列推動遠距健康照護 │ │ │ │ │ │ │ │ 發展計畫等經費419千元,計淨減5,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增健康資料加值應用雲端化服務計畫31,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5257011720 │ │ │ │ │ │ │2 │財團法人國家衛生研究 │ 2,241,032│ 2,417,161│ -176,129│1.本年度預算數2,241,032千元,均為獎補助費。 │ │ │ │院發展計畫 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)醫衛生命科技研究計畫1,600,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列細胞培養、酵素、血清與核酸純化試劑組 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費224,145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動臨床試驗研究合作網絡計畫57,742千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列採購實驗用化學藥品與抗體等經費4, │ │ │ │ │ │ │ │ 939千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各疾病研究領域之生物分子標靶新藥研究與開發 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫149,139千元,較上年度增列委託藥物活性 │ │ │ │ │ │ │ │ 分析及毒理試驗等經費7,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動奈米在生醫之應用與研究120,000千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)物質成癮研究計畫39,251千元,較上年度減列實 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗動物飼育、委託試驗等經費5,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增臺灣人用疫苗研發計畫140,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增臺灣重要感染疾病之病原基因體學、致病機 │ │ │ │ │ │ │ │ 制、預防及治療之新策略70,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增實證衛生政策轉譯研發計畫64,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度實證衛生政策研發計畫預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列65,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10)上年度臺灣人用疫苗研發(含量產技術)計畫預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列159,000千元如數減列。 │ │ │ │6657010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 52,039,663│ 39,061,751│ 12,977,912│ │ │ │ │6657012000 │ │ │ │ │ │3 │ │全民健康保險業務 │ 51,542,475│ 38,485,784│ 13,056,691│ │ │ │ │6657012010 │ │ │ │ │ │ │1 │全民健康保險工作 │ 39,581│ 37,845│ 1,736│1.本年度預算數39,581千元,包括業務費38,291千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資1,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)全民健康保險業務4,233千元,較上年度減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務通訊費等601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)全民健康保險監理業務7,847千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列出席會議審查等經費760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)全民健康保險醫療費用協定業務6,231千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列委託研究等經費767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)全民健康保險爭議審議業務21,270千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列專家及委員閱卷審查等經費810千元。 │ │ │ │6657012020 │ │ │ │ │ │ │2 │全民健康保險保險費補 │ 51,502,894│ 38,447,939│ 13,054,955│1.本年度預算數51,502,894千元,均為獎補助費。 │ │ │ │助 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)漁民、水利會會員及其他團體保險費補助25,898 │ │ │ │ │ │ │ │ ,062千元,較上年度增列989,151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)直轄市非設籍健保欠費繳款專案補助5,970,839 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列3,470,839千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)政府對一定所得以下民眾健保費差額補助7,633, │ │ │ │ │ │ │ │ 993千元,較上年度減列3,405,035千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增政府應負擔健保費法定下限及撥補累計財務 │ │ │ │ │ │ │ │ 短絀12,000,000千元。 │ │ │ │6657014000 │ │ │ │ │ │4 │ │長期照護保險業務 │ 20,929│ 24,609│ -3,680│1.本年度預算數20,929千元,包括業務費20,828千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,929千元,較上年度減列委託辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 長期照護保險案例組合資料蒐集及分析等經費3,68 │ │ │ │ │ │ │ │ 0千元。 │ │ │ │6657018100 │ │ │ │ │ │5 │ │非營業特種基金 │ 476,259│ 551,358│ -75,099│ │ │ │ │6657018101 │ │ │ │ │ │ │1 │全民健康保險紓困基金 │ 476,259│ 551,358│ -75,099│1.本年度預算數476,259千元,包括設備及投資121,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元及獎補助費354,336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國庫撥充全民健康保險紓困基金121,923千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列17,577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公益彩券回饋金協助弱勢族群排除就醫障礙354, │ │ │ │ │ │ │ │ 336千元,較上年度減列57,522千元。 │ │ │ │6757010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 1,000│ 2,000│ -1,000│ │ │ │ │6757013000 │ │ │ │ │ │6 │ │漢生病病人補償及保障 │ 1,000│ 2,000│ -1,000│1.本年度預算數1,000千元,均為獎補助費。 │ │ │ │計畫 │ │ │ │2.本年度預算數1,000千元,係依據漢生病病患人權 │ │ │ │ │ │ │ │ 保障及補償條例第3條第1項第2款規定,編列漢生 │ │ │ │ │ │ │ │ 病病人補償金,較上年度減列1,000千元。 │ │ │ │7157010000 │ │ │ │ │ │ │ │醫療保健支出 │ 9,018,121│ 9,717,871│ -699,750│ │ │ │ │7157010100 │ │ │ │ │ │7 │ │一般行政 │ 626,346│ 616,637│ 9,709│1.本年度預算數626,346千元,包括人事費539,884千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費62,480千元,設備及投資22,193千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎補助費1,789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費539,884千元,較上年度減列職員1人 │ │ │ │ │ │ │ │ 、聘用2人及約僱人員1人之人事費2,799千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13,742千元,計淨增10,943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費86,462千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 汰換辦公事務設備等經費1,234千元。 │ │ │ │7157011000 │ │ │ │ │ │8 │ │醫政業務 │ 3,238,589│ 3,482,286│ -243,697│1.本年度預算數3,238,589千元,包括業務費492,039 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資15,111千元,獎補助費2,731,43 │ │ │ │ │ │ │ │ 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)醫政法規與醫事人員及機構管理21,272千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列全國醫政研討會等經費736千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列醫療糾紛案件鑑定等經費10,911千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)醫療業務督導管理4,996千元,較上年度減列醫 │ │ │ │ │ │ │ │ 療法人財務報告審查等經費1,083千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)醫療替代役6,984千元,較上年度減列替代役教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育訓練費、宿舍水電費等799千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)健全醫療衛生體系158,358千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 醫療服務國際化等經費19,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)全面提升醫事機構服務品質91,234千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列生醫科技相關計畫等經費13,007千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理建置安寧緩和醫療意願書資料庫等經費3, │ │ │ │ │ │ │ │ 076千元,計淨減9,931千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)醫事人力規劃與訓練2,184,408千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列教學訓練計畫等經費184,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立優質之緊急醫療救護體系139,886千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列補助縣市衛生局辦理緊急醫療救護工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作等經費15,435千元,增列辦理醫院緊急醫療能 │ │ │ │ │ │ │ │ 力分級評定等經費6,400千元,計淨減9,035千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)加強精神疾病防治與心理衛生工作631,451千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列28,848千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>新世代健康領航計畫總經費9,352,071千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 4年辦理,98至100年度已編列7,305,677千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度續編最後1年經費2,046,394千元,分配 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列454,749千元,較上年度減列自殺防 │ │ │ │ │ │ │ │ 治成效評估計畫等經費18,484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>鴉片類藥癮病人治療計畫總經費604,450千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分4年辦理,98至100年度已編列427,748千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度續編最後1年經費176,702千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列鴉片類藥癮病人替代療法藥品等經費10, │ │ │ │ │ │ │ │ 364千元。 │ │ │ │7157011100 │ │ │ │ │ │9 │ │護理及健康照護業務 │ 707,301│ 750,801│ -43,500│1.本年度預算數707,301千元,包括業務費351,731千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資286千元,獎補助費355,284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)山地離島醫療保健行政工作26,767千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列原住民部落及離島社區健康營造輔導中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫等經費1,654千元,增列補助離島地區嚴重 │ │ │ │ │ │ │ │ 傷病患轉診自行搭機來臺就醫交通費等1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)護理行政工作1,410千元,較上年度增列辦理教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育訓練等經費852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)落實長照十年計畫264,808千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 長照業務宣導及護理機構督導考核計畫等經費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,677千元,增列長期照顧十年計畫及捐助一般護 │ │ │ │ │ │ │ │ 理之家發展特殊照護服務型態經費11,449千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動身心障礙醫療復健網絡23,546千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列國際健康功能與身心障礙分類系統業務宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 導等經費900千元,增列推動身心障礙醫療復健 │ │ │ │ │ │ │ │ 體系業務等經費968千元,計淨增68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)強化護理人力培育與功能提升32,129千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列護理、助產業務政策規劃、提升住院病 │ │ │ │ │ │ │ │ 人照護品質及護理人員專業知能等經費9,707千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強山地離島及原住民醫療保健服務347,029千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列衛生所(室)醫療影像傳輸系統 │ │ │ │ │ │ │ │ (PACS)暨共用醫療資訊系統(HIS)功能擴充等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費58,577千元,增列補助衛生所(室)辦公廳舍修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕、重擴建及醫療資訊設備更新等經費17,134千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減41,443千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動長照服務體系及長照服務網業務11,612千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列長照人力訓練等經費7,612千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │7157011200 │ │ │ │ │ │10 │ │新竹生醫園區醫院籌設 │ 45,000│ -│ 45,000│1.本年度預算數45,000千元,均為設備及投資。 │ │ │ │計畫 │ │ │ │2.本科目係新增,辦理新竹生醫園區醫院規劃設計及 │ │ │ │ │ │ │ │ 興建工程,總經費1,800,000千元,分8年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第1年經費45,000千元。 │ │ │ │7157011400 │ │ │ │ │ │11 │ │國民健康資訊建設計畫 │ -│ 154,255│ -154,255│上年度辦理國民健康資訊建設計畫預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列154,255千元如數減列。 │ │ │ │7157011600 │ │ │ │ │ │12 │ │企劃業務 │ 69,845│ 75,866│ -6,021│1.本年度預算數69,845千元,包括業務費67,347千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資1,531千元,獎補助費967千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)衛生業務企劃9,654千元,較上年度減列辦理各 │ │ │ │ │ │ │ │ 項先期計畫審查作業等經費221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)衛生業務管考1,485千元,較上年度減列綜合考 │ │ │ │ │ │ │ │ 評等經費208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)衛生政策推展17,574千元,較上年度減列志工研 │ │ │ │ │ │ │ │ 習等經費3,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國際衛生行政人才培訓4,533千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列衛生行政人員教育訓練等經費263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)衛生統計及調查分析20,459千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 主題式資料庫籌建管理計畫等經費497千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)衛生教育模式之建立與推廣16,140千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列提升衛生教育方法及技能等經費2,653千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │7157011700 │ │ │ │ │ │13 │ │國際衛生業務 │ 79,275│ 89,989│ -10,714│1.本年度預算數79,275千元,包括業務費64,803千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資621千元,獎補助費13,851千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)加強辦理參與多邊國際性組織活動12,289千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列參與國際性組織活動等經費1,259 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動雙邊國際衛生合作與交流23,761千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列推動雙邊國際衛生合作與交流等經費3, │ │ │ │ │ │ │ │ 631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強辦理區域性國際衛生合作交流12,333千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列區域性之國際衛生合作交流等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國際緊急醫療援助及合作30,892千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列國際緊急醫療援助與公共衛生合作計畫等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費2,170千元。 │ │ │ │7157011800 │ │ │ │ │ │14 │ │衛生醫療資訊業務 │ 148,709│ 139,895│ 8,814│1.本年度預算數148,709千元,包括業務費115,225千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資33,484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)衛生行政資訊業務32,288千元,較上年度減列衛 │ │ │ │ │ │ │ │ 生行政資訊系統移轉等經費14,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基礎建設及網路服務82,801千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 醫療資訊網視訊設備汰換等經費7,359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公衛及醫療資訊業務33,620千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 建置電子表單系統等經費4,030千元,增列醫事 │ │ │ │ │ │ │ │ 憑證管理中心營運經費20,000千元,計淨增15,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │7157011900 │ │ │ │ │ │15 │ │醫院營運業務 │ 3,473,866│ 3,581,832│ -107,966│1.本年度預算數3,473,866千元,包括業務費11,590 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資1,148千元,獎補助費3,461,128 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數3,473,866千元,係辦理所屬醫院營 │ │ │ │ │ │ │ │ 運輔導經費,較上年度減列人事費補助、公務人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 舊制年資退休撫卹金及公費床病患養護等經費107, │ │ │ │ │ │ │ │ 966千元。 │ │ │ │7157018100 │ │ │ │ │ │16 │ │非營業特種基金 │ 148,000│ 437,100│ -289,100│ │ │ │ │7157018130 │ │ │ │ │ │ │1 │醫療藥品基金 │ 148,000│ 437,100│ -289,100│1.本年度預算數148,000千元,均為設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數148,000千元,係國庫增撥醫療藥品 │ │ │ │ │ │ │ │ 基金辦理金門綜合醫療大樓工程興建計畫,總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 為1,209,215千元,其中衛生署負擔859,215千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分5年辦理,98至100年度已編列497,100千元,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編列第4年經費148,000千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 289,100千元。 │ │ │ │7157019000 │ │ │ │ │ │17 │ │一般建築及設備 │ 461,190│ 369,210│ 91,980│ │ │ │ │7157019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 458,200│ 369,210│ 88,990│1.本年度預算數458,200千元,均為設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建生醫管理中心之衛生大樓計畫總經費1,605,41 │ │ │ │ │ │ │ │ 0千元,分5年辦理,97至100年度已編列1,147,210 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,本年度續編最後1年經費458,200千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列88,990千元。 │ │ │ │7157019011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 2,990│ -│ 2,990│1.本年度預算數2,990千元,均為設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換首長座車1輛、小型客貨車1輛及公務轎車2輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費如列數。 │ │ │ │7157019800 │ │ │ │ │ │18 │ │第一預備金 │ 20,000│ 20,000│ -│仍照上年度預算數編列。 ──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────────── |