行政院衛生署

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                           中華民國101年度                                                    單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0057000000                │              │              │              │                                                    
22  │    │    │    │衛生署主管                │    64,019,813│    51,929,644│    12,090,169│                                                    
    │    │    │    │0057010000                │              │              │              │                                                    
    │1   │    │    │衛生署                    │    64,019,813│    51,929,644│    12,090,169│本科目上年度法定預算數51,537,541千元,移出「醫      
    │    │    │    │                          │              │              │              │院營運業務」科目219,812千元,列入教育部「學校       
    │    │    │    │                          │              │              │              │教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付」及「國立      
    │    │    │    │                          │              │              │              │大學校院教學與研究輔助」等科目項下,另配合全民      
    │    │    │    │                          │              │              │              │健康保險法修正,直轄市及縣市政府原應負擔健保費      
    │    │    │    │                          │              │              │              │補助款改由中央負擔,由省市地方政府「補助直轄市      
    │    │    │    │                          │              │              │              │及縣市政府」科目移入240,117千元、「直轄市與縣       
    │    │    │    │                          │              │              │              │市平衡預算及繳款專案補助」科目移入122,365千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │及「直轄市及縣市保障財源補助」科目移入249,433       
    │    │    │    │                          │              │              │              │千元,移入移出數互抵後,淨計如表列上年度預算數      
    │    │    │    │                          │              │              │              │。                                                  
    │    │    │    │5157010000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │教育支出                  │        77,965│        94,980│       -17,015│                                                    
    │    │    │    │5157011100                │              │              │              │                                                    
    │    │1   │    │公費生培育工作            │        77,965│        94,980│       -17,015│1.本年度預算數77,965千元,包括業務費810千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   獎補助費77,155千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)醫學系公費生培育工作22,100千元,較上年度減      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列獎助醫學系公費生待遇及補(捐)助承辦學校教      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    學用設備等經費13,980千元。                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)地方養成公費生培育工作55,865千元,較上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列補(捐)助承辦學校教學用設備及獎助地方養      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    成公費生待遇等經費3,035千元。                   
    │    │    │    │5257010000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │科學支出                  │     2,883,064│     3,053,042│      -169,978│                                                    
    │    │    │    │5257011700                │              │              │              │                                                    
    │    │2   │    │科技業務                  │     2,883,064│     3,053,042│      -169,978│                                                    
    │    │    │    │5257011710                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │科技發展工作              │       642,032│       635,881│         6,151│1.本年度預算數642,032千元,包括業務費161,063千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,設備及投資92千元,獎補助費480,877千元。      
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)推動醫藥衛生科技發展與管理37,937千元,較上      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度增列辦理國際或區域性研討會等經費796千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元。                                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)醫衛健保科技研究計畫85,253千元,較上年度增      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列建構長期照護保險體制等經費18,016千元。        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)奈米國家型科技計畫26,258千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    奈米生醫應用轉譯醫學與臨床研究等經費1,522       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元。                                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)生技醫藥國家型計畫112,750千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列建立法規科學服務平台及培育國內法規科學人      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    才計畫等經費3,199千元。                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)卓越臨床試驗與研究計畫294,399千元,較上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列推動國家級、綜合或專科卓越臨床試驗與      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    研究中心計畫等經費33,710千元。                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)發展長照需求評估及遠距照護業務53,935千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列建置長照需求評估與資源配置評估      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    計畫等經費6,149千元,增列推動遠距健康照護       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    發展計畫等經費419千元,計淨減5,730千元。        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)新增健康資料加值應用雲端化服務計畫31,500千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元。                                            
    │    │    │    │5257011720                │              │              │              │                                                    
    │    │    │2   │財團法人國家衛生研究      │     2,241,032│     2,417,161│      -176,129│1.本年度預算數2,241,032千元,均為獎補助費。         
    │    │    │    │院發展計畫                │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)醫衛生命科技研究計畫1,600,000千元,較上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列細胞培養、酵素、血清與核酸純化試劑組      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    等經費224,145千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)推動臨床試驗研究合作網絡計畫57,742千元,較      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列採購實驗用化學藥品與抗體等經費4,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    939千元。                                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)各疾病研究領域之生物分子標靶新藥研究與開發      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    計畫149,139千元,較上年度增列委託藥物活性       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    分析及毒理試驗等經費7,102千元。                 
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)推動奈米在生醫之應用與研究120,000千元,與       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度同。                                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)物質成癮研究計畫39,251千元,較上年度減列實      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    驗動物飼育、委託試驗等經費5,047千元。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)新增臺灣人用疫苗研發計畫140,000千元。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)新增臺灣重要感染疾病之病原基因體學、致病機      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    制、預防及治療之新策略70,000千元。              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)新增實證衛生政策轉譯研發計畫64,900千元。        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (9)上年度實證衛生政策研發計畫預算業已編竣,所      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列65,000千元如數減列。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (10)上年度臺灣人用疫苗研發(含量產技術)計畫預       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    算業已編竣,所列159,000千元如數減列。           
    │    │    │    │6657010000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │社會保險支出              │    52,039,663│    39,061,751│    12,977,912│                                                    
    │    │    │    │6657012000                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │全民健康保險業務          │    51,542,475│    38,485,784│    13,056,691│                                                    
    │    │    │    │6657012010                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │全民健康保險工作          │        39,581│        37,845│         1,736│1.本年度預算數39,581千元,包括業務費38,291千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資1,290千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)全民健康保險業務4,233千元,較上年度減列業       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    務通訊費等601千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)全民健康保險監理業務7,847千元,較上年度增       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列出席會議審查等經費760千元。                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)全民健康保險醫療費用協定業務6,231千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度增列委託研究等經費767千元。               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)全民健康保險爭議審議業務21,270千元,較上年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度增列專家及委員閱卷審查等經費810千元。         
    │    │    │    │6657012020                │              │              │              │                                                    
    │    │    │2   │全民健康保險保險費補      │    51,502,894│    38,447,939│    13,054,955│1.本年度預算數51,502,894千元,均為獎補助費。        
    │    │    │    │助                        │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)漁民、水利會會員及其他團體保險費補助25,898      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,062千元,較上年度增列989,151千元。             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)直轄市非設籍健保欠費繳款專案補助5,970,839       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元,較上年度增列3,470,839千元。               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)政府對一定所得以下民眾健保費差額補助7,633,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    993千元,較上年度減列3,405,035千元。            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)新增政府應負擔健保費法定下限及撥補累計財務      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    短絀12,000,000千元。                            
    │    │    │    │6657014000                │              │              │              │                                                    
    │    │4   │    │長期照護保險業務          │        20,929│        24,609│        -3,680│1.本年度預算數20,929千元,包括業務費20,828千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資101千元。                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數20,929千元,較上年度減列委託辦理      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   長期照護保險案例組合資料蒐集及分析等經費3,68     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   0千元。                                          
    │    │    │    │6657018100                │              │              │              │                                                    
    │    │5   │    │非營業特種基金            │       476,259│       551,358│       -75,099│                                                    
    │    │    │    │6657018101                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │全民健康保險紓困基金      │       476,259│       551,358│       -75,099│1.本年度預算數476,259千元,包括設備及投資121,9      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   23千元及獎補助費354,336千元。                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)國庫撥充全民健康保險紓困基金121,923千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列17,577千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)公益彩券回饋金協助弱勢族群排除就醫障礙354,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    336千元,較上年度減列57,522千元。               
    │    │    │    │6757010000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │社會救助支出              │         1,000│         2,000│        -1,000│                                                    
    │    │    │    │6757013000                │              │              │              │                                                    
    │    │6   │    │漢生病病人補償及保障      │         1,000│         2,000│        -1,000│1.本年度預算數1,000千元,均為獎補助費。             
    │    │    │    │計畫                      │              │              │              │2.本年度預算數1,000千元,係依據漢生病病患人權       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   保障及補償條例第3條第1項第2款規定,編列漢生      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   病病人補償金,較上年度減列1,000千元。            
    │    │    │    │7157010000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │醫療保健支出              │     9,018,121│     9,717,871│      -699,750│                                                    
    │    │    │    │7157010100                │              │              │              │                                                    
    │    │7   │    │一般行政                  │       626,346│       616,637│         9,709│1.本年度預算數626,346千元,包括人事費539,884千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,業務費62,480千元,設備及投資22,193千元,     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   獎補助費1,789千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費539,884千元,較上年度減列職員1人      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    、聘用2人及約僱人員1人之人事費2,799千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    增列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    費13,742千元,計淨增10,943千元。                
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費86,462千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    汰換辦公事務設備等經費1,234千元。               
    │    │    │    │7157011000                │              │              │              │                                                    
    │    │8   │    │醫政業務                  │     3,238,589│     3,482,286│      -243,697│1.本年度預算數3,238,589千元,包括業務費492,039      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,設備及投資15,111千元,獎補助費2,731,43     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   9千元。                                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)醫政法規與醫事人員及機構管理21,272千元,較      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列全國醫政研討會等經費736千元,增       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列醫療糾紛案件鑑定等經費10,911千元,計淨增      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    10,175千元。                                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)醫療業務督導管理4,996千元,較上年度減列醫       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    療法人財務報告審查等經費1,083千元。             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)醫療替代役6,984千元,較上年度減列替代役教       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    育訓練費、宿舍水電費等799千元。                 
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)健全醫療衛生體系158,358千元,較上年度減列       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    醫療服務國際化等經費19,846千元。                
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)全面提升醫事機構服務品質91,234千元,較上年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列生醫科技相關計畫等經費13,007千元,增      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列辦理建置安寧緩和醫療意願書資料庫等經費3,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    076千元,計淨減9,931千元。                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)醫事人力規劃與訓練2,184,408千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列教學訓練計畫等經費184,330千元。             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)建立優質之緊急醫療救護體系139,886千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列補助縣市衛生局辦理緊急醫療救護工      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    作等經費15,435千元,增列辦理醫院緊急醫療能      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    力分級評定等經費6,400千元,計淨減9,035千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)加強精神疾病防治與心理衛生工作631,451千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列28,848千元,包括:                
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <1>新世代健康領航計畫總經費9,352,071千元,分      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     4年辦理,98至100年度已編列7,305,677千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     本年度續編最後1年經費2,046,394千元,分配       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     本科目編列454,749千元,較上年度減列自殺防      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     治成效評估計畫等經費18,484千元。               
    │    │    │    │                          │              │              │              │  <2>鴉片類藥癮病人治療計畫總經費604,450千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     分4年辦理,98至100年度已編列427,748千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     本年度續編最後1年經費176,702千元,較上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │     度減列鴉片類藥癮病人替代療法藥品等經費10,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │     364千元。                                      
    │    │    │    │7157011100                │              │              │              │                                                    
    │    │9   │    │護理及健康照護業務        │       707,301│       750,801│       -43,500│1.本年度預算數707,301千元,包括業務費351,731千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,設備及投資286千元,獎補助費355,284千元。     
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)山地離島醫療保健行政工作26,767千元,較上年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列原住民部落及離島社區健康營造輔導中心      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    計畫等經費1,654千元,增列補助離島地區嚴重       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    傷病患轉診自行搭機來臺就醫交通費等1,000千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元,計淨減654千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)護理行政工作1,410千元,較上年度增列辦理教       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    育訓練等經費852千元。                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)落實長照十年計畫264,808千元,較上年度減列       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    長照業務宣導及護理機構督導考核計畫等經費11      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,677千元,增列長期照顧十年計畫及捐助一般護      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    理之家發展特殊照護服務型態經費11,449千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    計淨減228千元。                                 
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)推動身心障礙醫療復健網絡23,546千元,較上年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列國際健康功能與身心障礙分類系統業務宣      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    導等經費900千元,增列推動身心障礙醫療復健       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    體系業務等經費968千元,計淨增68千元。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)強化護理人力培育與功能提升32,129千元,較上      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列護理、助產業務政策規劃、提升住院病      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    人照護品質及護理人員專業知能等經費9,707千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元。                                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)加強山地離島及原住民醫療保健服務347,029千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元,較上年度減列衛生所(室)醫療影像傳輸系統      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    (PACS)暨共用醫療資訊系統(HIS)功能擴充等經       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    費58,577千元,增列補助衛生所(室)辦公廳舍修      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    繕、重擴建及醫療資訊設備更新等經費17,134千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元,計淨減41,443千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)推動長照服務體系及長照服務網業務11,612千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度增列長照人力訓練等經費7,612千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │7157011200                │              │              │              │                                                    
    │    │10  │    │新竹生醫園區醫院籌設      │        45,000│             -│        45,000│1.本年度預算數45,000千元,均為設備及投資。          
    │    │    │    │計畫                      │              │              │              │2.本科目係新增,辦理新竹生醫園區醫院規劃設計及      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   興建工程,總經費1,800,000千元,分8年辦理,本     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   年度編列第1年經費45,000千元。                    
    │    │    │    │7157011400                │              │              │              │                                                    
    │    │11  │    │國民健康資訊建設計畫      │             -│       154,255│      -154,255│上年度辦理國民健康資訊建設計畫預算業已編竣,所      
    │    │    │    │                          │              │              │              │列154,255千元如數減列。                             
    │    │    │    │7157011600                │              │              │              │                                                    
    │    │12  │    │企劃業務                  │        69,845│        75,866│        -6,021│1.本年度預算數69,845千元,包括業務費67,347千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資1,531千元,獎補助費967千元。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)衛生業務企劃9,654千元,較上年度減列辦理各       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    項先期計畫審查作業等經費221千元。               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)衛生業務管考1,485千元,較上年度減列綜合考       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    評等經費208千元。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)衛生政策推展17,574千元,較上年度減列志工研      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    習等經費3,173千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)國際衛生行政人才培訓4,533千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列衛生行政人員教育訓練等經費263千元。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)衛生統計及調查分析20,459千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    主題式資料庫籌建管理計畫等經費497千元。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)衛生教育模式之建立與推廣16,140千元,較上年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列提升衛生教育方法及技能等經費2,653千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元。                                            
    │    │    │    │7157011700                │              │              │              │                                                    
    │    │13  │    │國際衛生業務              │        79,275│        89,989│       -10,714│1.本年度預算數79,275千元,包括業務費64,803千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資621千元,獎補助費13,851千元。        
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)加強辦理參與多邊國際性組織活動12,289千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列參與國際性組織活動等經費1,259       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元。                                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)推動雙邊國際衛生合作與交流23,761千元,較上      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列推動雙邊國際衛生合作與交流等經費3,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    631千元。                                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)加強辦理區域性國際衛生合作交流12,333千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列區域性之國際衛生合作交流等經費      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    3,654千元。                                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)國際緊急醫療援助及合作30,892千元,較上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列國際緊急醫療援助與公共衛生合作計畫等經      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    費2,170千元。                                   
    │    │    │    │7157011800                │              │              │              │                                                    
    │    │14  │    │衛生醫療資訊業務          │       148,709│       139,895│         8,814│1.本年度預算數148,709千元,包括業務費115,225千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,設備及投資33,484千元。                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)衛生行政資訊業務32,288千元,較上年度減列衛      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    生行政資訊系統移轉等經費14,515千元。            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基礎建設及網路服務82,801千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    醫療資訊網視訊設備汰換等經費7,359千元。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)公衛及醫療資訊業務33,620千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    建置電子表單系統等經費4,030千元,增列醫事       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    憑證管理中心營運經費20,000千元,計淨增15,9      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    70千元。                                        
    │    │    │    │7157011900                │              │              │              │                                                    
    │    │15  │    │醫院營運業務              │     3,473,866│     3,581,832│      -107,966│1.本年度預算數3,473,866千元,包括業務費11,590       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,設備及投資1,148千元,獎補助費3,461,128     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元。                                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數3,473,866千元,係辦理所屬醫院營       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   運輔導經費,較上年度減列人事費補助、公務人員     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   舊制年資退休撫卹金及公費床病患養護等經費107,     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   966千元。                                        
    │    │    │    │7157018100                │              │              │              │                                                    
    │    │16  │    │非營業特種基金            │       148,000│       437,100│      -289,100│                                                    
    │    │    │    │7157018130                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │醫療藥品基金              │       148,000│       437,100│      -289,100│1.本年度預算數148,000千元,均為設備及投資。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數148,000千元,係國庫增撥醫療藥品       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   基金辦理金門綜合醫療大樓工程興建計畫,總經費     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   為1,209,215千元,其中衛生署負擔859,215千元,     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   分5年辦理,98至100年度已編列497,100千元,本      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   年度續編列第4年經費148,000千元,較上年度減列     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   289,100千元。                                    
    │    │    │    │7157019000                │              │              │              │                                                    
    │    │17  │    │一般建築及設備            │       461,190│       369,210│        91,980│                                                    
    │    │    │    │7157019002                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │營建工程                  │       458,200│       369,210│        88,990│1.本年度預算數458,200千元,均為設備及投資。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.興建生醫管理中心之衛生大樓計畫總經費1,605,41      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   0千元,分5年辦理,97至100年度已編列1,147,210     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,本年度續編最後1年經費458,200千元,較上     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   年度增列88,990千元。                             
    │    │    │    │7157019011                │              │              │              │                                                    
    │    │    │2   │交通及運輸設備            │         2,990│             -│         2,990│1.本年度預算數2,990千元,均為設備及投資。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.汰換首長座車1輛、小型客貨車1輛及公務轎車2輛       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   經費如列數。                                     
    │    │    │    │7157019800                │              │              │              │                                                    
    │    │18  │    │第一預備金                │        20,000│        20,000│             -│仍照上年度預算數編列。                              
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